实际发放工资比上月计提的少了怎么做分录?
本月计提10000,下月实际发放11000
补计提1000元工资:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬--工资
本月计提10000,下月实际发放9000
冲销多计提的1000元工资
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬--工资
如果本月和下月跨年度,原则上差异应在下月做账时,调整以前年度损益.
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