用友U8总账系统的一些使用流程有哪些?
会计凭证审核,更换操作员:在企业门户中单击菜单【重注册】,屏幕显示"系统登录",选取账套后单击【确认】;在"操作员"窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】; 审核:单击【审核凭证】下的【审核凭证】→设置要进行审核的凭证条件,点击【确认】→选择要审核的凭证,点击【确定】→点击单击【审核】或【审核】菜单下的【成批审核凭证】; 取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击【取消】或【审核】菜单下的【成批取消审核】; 标识错误:如上进入审核凭证窗口,可单击【标错】,系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;审核完毕,单击【退出】.
制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核;取消复核只能由复核人自已进行.会计凭证记账:在"凭证"菜单中单击【记账】→单击【记账范围】输入要记账的凭证范围(格式如:1-20或1,3,5,7-10)→单击【下一步】,核对记账报告无误后,单击【下一步】,单击【记账】,系统即开始记账,记账完毕退回总账系统画面.