技术服务行业 调试操作,技术员工差旅费怎么做分录?
一般情况下,技术员工差旅费,借;销售费用-差旅费,贷;现金或者银行存款等科目
我司有技术咨询服务业务,其对应的差旅费已入营业成本,入帐时可以不需要其他票据只做一张有签名的发放表吗?(注:我们的差旅费是固定按一人多少钱给予发放,不是按票报销,所以财务发放的时候未有差旅费相对应的票据.)
1、差旅费应该按实际发生的车票费、住宿费等票据入账.
2、对于发放的差旅费补助,可以编制差旅费补助支出发放表入账.
3、如果你单位制定了差旅费补助办法,可以做一张有签名的发放表入账.