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开红字发票后再开蓝字发票如何入账?

2015-07-21 16:47     来源:中国会计网     

  1月份开的蓝字发票,二月退回。我3月才开红字发票,然后在开正确的蓝字发票,请问这一系列过程该如何做账1月份开蓝字发票?

  借:应收帐款(蓝字)

  贷:主营业务收入(蓝字)

  应交税费——应交增值税(销项税额)(蓝字)3月开红字发票,然后开正确的蓝字发票:

  借:应收帐款(红字)

  贷:主营业务收入(红字)

  应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)借:应收帐款(蓝字)

  贷:主营业务收入(蓝字)

  应交税费——应交增值税(销项税额)(蓝字)分别根据以上分录登记上帐就行了,如果想省事,也可以只按最后一笔正确的记就可以了。

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